La tabella e i grafici che seguono illustrano Il monitoraggio del PO FEAMPA Basilicata 2021-27 – per Priorità e per Obiettivi specifici – con riferimento agli importi complessivi relativi a Impegni e Pagamenti alla data di riferimento. Tali importi – espressi in euro – sono confrontati con i valori relativi al Programmato per valutarne l’avanzamento.

Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2025

Priorità N. Obiettivo Specifico Tipologia di intervento Codice Programmato Impegnato % Pagato %
1 1.1 Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l’arricchimento della biodiversità 1 140.000 0,0% 0,0%
1 1.1 Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive 2 878.640 65.000 7,4% 0,0%
1 1.2 Contribuire alla neutralità climatica 3 82.372 0,0% 0,0%
1 1.6 Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l’arricchimento della biodiversità 1 533.440 344.000 64,5% 100.000 18,7%
1 1.6 Attuazione e monitoraggio delle aree marine protette, compresa Natura 2000 6 180.000 0,0% 0,0%
PRIORITÀ 1 1.814.452 409.000 22,5% 100.000 5,5%
2 2.1 Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive 2 920.000 686.813 74,7% 0,0%
2 2.1 Contribuire alla neutralità climatica 3 70.000 0,0% 0,0%
2 2.2 Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive 2 1.093.112 230.652 21,1% 180.652 16,5%
2 2.2 Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica 7 52.364 0,0% 0,0%
PRIORITÀ 2 2.135.476 917.465 43,0% 180.652 8,5%
3 3.1 Azioni di preparazione CLLD 13 18.306 18.300 100,0% 18.300 100,0%
3 3.1 Attuazione della strategia CLLD 14 800.000 420.000 52,5% 269.948 33,7%
3 3.1 Spese di gestione e animazione CLLD 15 200.000 200.000 100,0% 137.312 68,7%
PRIORITÀ 3 1.018.306 638.300 62,7% 425.561 41,8%
AT ASSISTENZA TECNICA 16 256.120 200.000 78,1% 58.780 23,0%
TOTALE GENERALE 5.224.354 2.164.765 41,4% 764.993 14,6%

Avanzamento finanziario del Programma

Avanzamento finanziario per Priorità